六安市统计局(六安市社会经济综合调查队)2016年财政决算-pg电子麻将胡了
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一、部门主要职能
根据中共安徽省办公厅、安徽省人民政府办公厅《关于六安市人民政府机构改革方案的通知》精神,设置六安市统计局。主要职责如下:
1、贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规;起草有关地方性法规规章草案;监督实施国家统计规划、基本统计制度和统计标准;承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。
2、建立健全国民经济核算体系,组织实施国民经济核算制度和投入产出调查;核算全市国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各地国民经济核算工作。
3、组织实施人口、经济、农业等重大市情市力普查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商业服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
5、组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
6、组织各县区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。
7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、依法管理全市统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。
9、拟定县区经济运行综合评价考核办法并组织实施。
10、协助管理各县区统计部门由中央财政提供的统计经费;协助管理各县区统计局局长、副局长;承担全市统计专业资格考试和职称评审的具体组织实施工作。
11、承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,六安市统计局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,减少1个,因下属单位市社会经济综合调查队的财务由市统计局统管。
纳入六安市统计局2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:
序号 |
单 位 名 称 |
1 |
六安市统计局 |
2 | 六安市社会经济综合调查队 |
三、六安市统计局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
编制单位:六安市统计局 |
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
985.86 |
一、一般公共服务支出 |
1021.79 |
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、其他收入 |
27.83 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2.66 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
1013.69 |
本年支出合计 |
1024.56 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
17.76 |
年末结转和结余 |
6.99 |
|
|
|
|
总计 |
1031.44 |
总计 |
1031.44 |
收入决算表
公开02表
编制单位:六安市统计局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1013.69 |
985.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.83 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1011.02 |
983.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.83 |
||
20105 |
统计信息事务 |
1010.18 |
982.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.83 |
||
2010501 |
行政运行 |
494.96 |
482.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.43 |
||
2010502 |
一般行政管理事务 |
119.17 |
103.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.40 |
||
2010505 |
专项统计业务 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010507 |
专项普查活动 |
384.35 |
384.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20107 |
税收事务 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010708 |
协税护税 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
编制单位:六安市统计局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
|
合计 |
1024.46 |
516.23 |
508.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1021.79 |
513.56 |
508.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
||
20105 |
统计信息事务 |
1020.95 |
512.72 |
508.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
||
2010501 |
行政运行 |
512.72 |
512.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
||
2010502 |
一般行政管理事务 |
112.18 |
0.00 |
112.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
||
2010505 |
专项统计业务 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
||
2010507 |
专项普查活动 |
384.35 |
0.00 |
384.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
||
20107 |
税收事务 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
||
2010708 |
协税护税 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
公开04表 |
||
编制单位:六安市统计局 |
|
金额单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
985.86 |
一、一般公共服务支出 |
1000.96 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
|||
四、公共安全支出 |
0.00 |
|||
五、教育支出 |
0.00 |
|||
六、科学技术支出 |
0.00 |
|||
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|||
八、社会保障和就业支出 |
2.66 |
|||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|||
十、节能环保支出 |
0.00 |
|||
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|||
十二、农林水支出 |
0.00 |
|||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|||
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|||
十六、金融支出 |
0.00 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|||
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|||
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|||
二十一、其他支出 |
0.00 |
|||
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|||
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
985.86 |
本年支出合计 |
1003.62 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
17.76 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
17.76 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|||
总计 |
1003.62 |
总计 |
1003.62 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:六安市统计局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
985.86 |
486.05 |
499.82 |
1003.62 |
503.80 |
499.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
983.20 |
483.38 |
499.82 |
1000.96 |
501.14 |
499.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20105 |
统计信息事务 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
982.36 |
482.54 |
499.82 |
1000.12 |
500.30 |
499.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010501 |
行政运行 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
482.54 |
482.54 |
0.00 |
500.3 |
500.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010502 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.77 |
0.00 |
103.77 |
103.77 |
0.00 |
103.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010505 |
专项统计业务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010507 |
专项普查活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
384.35 |
0.00 |
384.35 |
384.35 |
0.00 |
384.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20107 |
税收事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010708 |
协税护税 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会和保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|
|||||||||
编制单位: |
六安市统计局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
||||||||
|
|||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
289.63 |
302 |
商品和服务支出 |
66.61 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||||||||
30101 |
基本工资 |
107.60 |
30201 |
办公费 |
4.61 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
||||||||
30102 |
津贴补贴 |
100.52 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
||||||||
30103 |
奖金 |
8.56 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
4.22 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
||||||||
30107 |
绩效工资 |
3.42 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.10 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
65.32 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
147.57 |
30211 |
差旅费 |
5.12 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
4.10 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
||||||||
30302 |
退休费 |
58.93 |
30213 |
维修(护)费 |
0.04 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
2.32 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
||||||||
30305 |
生活补助 |
2.14 |
30216 |
培训费 |
2.42 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.89 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
||||||||
30307 |
医疗费 |
4.21 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
||||||||
30309 |
奖励金 |
34.15 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.45 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
||||||||
30311 |
住房公积金 |
46.49 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
||||||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.37 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|
||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
26.85 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.65 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
7.34 |
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人员经费合计 |
437.20 |
公用经费合计
|
66.61 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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编制单位:六安市统计局 |
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金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||
合计 |
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注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
四、六安市统计局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1031.44万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1031.44万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加261.14万元,增长34%,主要原因:一是人员工资增加导致基本支出增加;二是二是项目支出增加,2016年度开展了大型普查活动。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1013.69万元,其中:财政拨款收入985.86万元,占97%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入27.83万元,占3%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1024.46万元,其中:基本支出516.23万元,占51%;项目支出508.23万元,占49%;经营支出0万元,占0%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1003.62万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1003.62万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收入增加260.32万元,增长35%,支出增加260.32万元、支出增长35%,主要原因:一是人员工资增加导致基本支出增加;二是2016年开展了大型普查活动导致项目支出增加。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入985.86万元,占本年收入的97%,一般公共预算财政拨款收入增加242.56万元,增长33%。主要原因一是人员工资增加导致基本支出增加;二是2016年开展了大型普查活动导致项目支出增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出1003.62万元,占本年支出的98%。与2015年相比,财政拨款支出增加260.32万元,增长35%。主要原因一是基本支出中人员支出增加;二是项目支出增加,2016年开展了大型普查活动。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为1090.66万元,支出决算为1003.62万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是全国第三次农业普查预算时部分政策未出台,如设备pda购置费及“两员”补贴等。其中基本支出503.80万元,占51%;项目支出499.82万元,占49%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)年初预算为462.92万元,支出决算为500.30万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及退休人员工资增加等。
2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为105万元,支出决算数位103.77万元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因是少量会议费结算滞后。
3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项),年初预算为12万元,支出决算为11.70万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是少量办公费结算滞后。
4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动普查活动(项),年初预算为522.74万元,支出决算为384.35万元,完成年初预算的74%,决算数小于预算数的主要原因是2015年预算时,关于第三次全国农业普查中涉及的普查表印刷、pda的购置、“两员”补贴等相关政策未出台。
5.一般公共服务(类)税收事务(款)协税护税(项),年初预算为1万元,支出决算为0.84万元,完成年初预算的84%,决算数小于预算数的主要原因是按实际工作需要支出。
6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)社会保险支出(项),年初预算为2.66万元,支出决算为2.66万元,完成年初预算的100%。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出503.81万元,其中人员经费437.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费66.61万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度六安市统计局机关运行经费66.61万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度六安市统计局政府采购支出总额74.65万元,其中:政府采购货物支出74.65万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额74.65万元,占政府采购支出总额100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,六安市统计局共有车辆0辆,;单价50万元以上的通用设备0台,单价100万以上的大型设备0台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,统计局按照指向明确、合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金612.74万元。全年共组织对2个项目2进行了绩效自评,涉及财政资金612.74万元,2016年开展的全国第三次农业普查,2016年3月组建普查机构,落实经费和办公场所,6月下旬至7月上旬,省第三次全国农业普查综合试点工作在我市金安区三十铺镇凤凰村和枣树回民村举行,8月份,市农普办与市委宣传部联合下发《关于做好农业普查宣传工作的通知》,明确农业普查阶段宣传重点和具体工作职责。11月15日,市委宣传部、市农普办联合召开了全市农业普查宣传工作会议,全面启动和部署全市农业普查宣传工作, 9月份,市农普办印发了《关于做好普查区划分和“两员”选聘工作的通知》,全市共划分普查区1835个,普查小区11464个,层层开展业务培训, 截止12月7日,已摸底普通农户100万户、规模户700户和法人单位2725个。12月10日前,全面完成摸底工作2016年12月31日24时,普查正式登记阶段。2016年六安市的人口变动情况抽样调查工作,在省、市局各级领导的正确指导下,通过各部门各科室的大力支持和密切配合,调查工作得到扎实推进,各项任务顺利完成。根据《关于开展全省月度劳动力调查的通知》(皖统〔2015〕12号)文件精神,今年在全市范围内开展正式月度劳动力调查工作,全市共设置调查点30个。积极组织开展城镇非私营单位劳动工资全面调查和私营单位劳动工资抽样调查工作,按时完成劳动工资2015年年报工作和2016年各季度季报的工作任务。结合2015全市1%人口抽样调查工作开展情况,积极开展统计数据分析和工作调研,做好1%人口抽样调查工作的后续数据发布、使用及工作总结等。
(九)、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
六安市统计局2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
12.70 |
10.99 |
因公出国(境)费 |
4.10 |
4.10 |
公务接待费 |
8.60 |
6.89 |
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
其中:公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
六安市统计局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为10.99万元,完成年初预算的86%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为4.1万元,年初预算由财政预留,未下达到部门。公务接待费支出决算为8.6万元,完成年初预算的80%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出4.1万元,与2015年度决算相比,减少7.1万元,下降63%,下降的原因是公务出国(境)学习人次减少,2016年六安市统计局因公出国(境)团组0次,出国(境)1人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是由省局统一组织前往美国、加拿大学习大数据在政府统计中的应用。经费使用严格按照相关规定执行。
(二)公务接待费支出6.89万元, 与2015年度决算相比,减少1.51万元,下降18%,下降的原因是严格按各项规定执行。2016年六安市统计局国内公务接待共70批次。主要是用于上级检查工作,其他地市来六安调研以及县区汇报工作等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少0万元。2016年没有安排公务用车购置费。2016年,六安市统计局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
pg电子试玩免费的联系方式:六安市统计局
政务公开电子邮箱:latjjbgs@163.com。